|
Faktúra |
FA 54/2011-1
|
telefón 2/2011
|
21,36 |
s DPH |
zmluva
|
09.03.2011 |
Slovak telecom, a.s., Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
Faktúra |
FA 53/2011-1
|
vodné, stočné
|
151,97 |
s DPH |
zmluva
|
21.03.2011 |
BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava 29 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
Faktúra |
FA 52/2011-1
|
switch, záložné zdroje
|
291,95 |
s DPH |
obj.č.19/2011-1
|
21.03.2011 |
Argoinvest s r.o., nám. M.R.Štefánika 26, Myjava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 51/2011-1
|
pedagogické tlačivá
|
170,16 |
s DPH |
obj.č.17/2011-1
|
14.03.2011 |
Ševt a.s., Cementárska 16, Banská Bystrica |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
Faktúra |
FA 50/2011-1
|
čistenie kanalizácie
|
194,40 |
s DPH |
obj.č.18/2011-1
|
14.03.2011 |
AZ kanalizácie s r.o.,Damborského 12, Kopčany |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
Faktúra |
FA 49/2011-1
|
záloha za el.energiu 1-3/2011
|
3 435,71 |
s DPH |
zmluva
|
14.03.2011 |
ZSE, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
Faktúra |
FA 48/2011-1
|
hygienické potreby
|
52,92 |
s DPH |
zmluva
|
09.03.2011 |
CWS -boco Slovensko, M.R.Štefánika , Hlohovec |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
Faktúra |
FA 47/2011-1
|
kominárske práce
|
30,-€ |
s DPH |
obj.č.15/2011-1
|
09.03.2011 |
Kominárstvo- Ján Kadlec, Dolná štvrť 509/24, Myjava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
Faktúra |
FA 45/2011-1
|
kancelárske potreby
|
38,94 |
s DPH |
obj.č.16/2011-1
|
07.03.2011 |
Promys Trade Slovakia, Partizánska 39, Myjava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 44/2011-1
|
Virtuálna knižnica 2/2011
|
16,56 |
s DPH |
zmluva VK
|
04.03.2011 |
Komenský, s r.o.,Park mládeže 1, Košice |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
Objednávka |
3/2011-1
|
pedagogické tlačivá
|
30,-€ |
s DPH |
|
21.01.2011 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 73/2011-1
|
čistiace prostr.
|
52,92 |
s DPH |
zmluva
|
19.04.2011 |
CWS- boco Slovensko, Bojnická 10, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
Faktúra |
FA 75/2011-1
|
telefón Orange
|
16,- € |
s DPH |
zmluva
|
28.04.2011 |
Orange Slovensko, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
Faktúra |
FA 41/2011-1
|
prísp. ZL na stravu ZC za 1/2011
|
668,20 |
s DPH |
|
28.02.2011 |
ŠJ pri ZŠ Myjava, Viestova 1 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 100/2011
|
záloha elektrickej energie
|
3 471,61 |
s DPH |
zmluva
|
13.06.2011 |
ZSE Energia a.s., Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva- Orange/projekt/
|
1150,-€ |
s DPH |
zmluva č.98/2001/2012/411-ŠpB
|
19.01.2012 |
Nadácia Orange |
Základná škola Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
Faktúra |
FA 1033/2011-3
|
kontrolný systém na výdaj stravy
|
1 199,11 |
s DPH |
obj.č. 13/11-3
|
02.12.2011 |
Eltime s r.o., Poriadie 171 |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 186/11
|
plyn- záloha
|
1997,- € |
s DPH |
zmluva
|
12.12.2011 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
Faktúra |
FA 169/11
|
plyn- záloha
|
1997,- € |
s DPH |
zmluva
|
02.11.2011 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 156/11
|
záloha- el.energie
|
3 471,61 |
s DPH |
zmluva
|
14.10.2011 |
ZSE Energia, Bratislava |
ZŠ Myjava, Viestova 1 |
|
|
|